Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "internal control" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej organizacji na podstawie Modelu COSO III
Monitoring of the System of Internal Control in Organization Based on COSO III
Autorzy:
Skoczylas-Tworek, Agnieszka
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Kontrola wewnętrzna
Monitoring
Organizacja
System kontroli wewnętrznej (SKW)
Zarządzanie
Internal control
Internal control system
Management
Organisation
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Moderating effect of locus of control on the relationship between Schwartz’s security value and cynical hostility among university students
Autorzy:
Mokosińska, Monika
Mąkinia, Aleksandra
Atroszko, Bartosz
Bagińska, Paulina
Współwytwórcy:
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Młodzi Naukowcy
Słowa kluczowe:
mistrustfulness
internal control
need for safety
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
Inne
Tytuł:
Wizyta Prezesa NIK w NOK Litwy – posiedzenie Podkomisji ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej w Wilnie
Visit of NIK President to the SAI of Lithuania – Meeting of the Subcommittee on Internal Control Standards
Autorzy:
Żyndul, Kamila
Data publikacji:
2014-06
Wydawca:
Najwyższa Izba Kontroli
Tematy:
guideline on reporting on internal control
guideline on risk management in the public sector
Subcommittee on Internal Control Standards
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wizyta Prezesa NIK w NOK Litwy – posiedzenie Podkomisji ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej w Wilnie
Visit of NIK President to the SAI of Lithuania – Meeting of the Subcommittee on Internal Control Standards
Autorzy:
Kamila Żyndul
Data publikacji:
2014-06
Tematy:
guideline on reporting on internal control
guideline on risk management in the public sector
Subcommittee on Internal Control Standards
Pokaż więcej
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł
Tytuł:
Kontrola wewnętrzna w administracji publicznej jako instrument sprawnego zarządzania
Autorzy:
Hrynicki, Wojciech M.
Data publikacji:
2021-09-30
Wydawca:
Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
kontrola
kontrola wewnętrzna
administracja publiczna
kontrola wewnętrzna w administracji publicznej
control
internal control
public administration
internal control in public administration
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
INSTRUMENTS AND EFFICIENCY FACTORS CONTROL IN PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS
INSTRUMENTY I CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI NADZORU W ORGANIZACJACH SEKTORA PUBLICZNEGO
Autorzy:
Gliwa, Magdalena
Słowa kluczowe:
Audyt wewnętrzny, czynniki efektywności, kontrola wewnętrzna, kontrola zarządcza, nadzór, sektor publiczny, standardy kontroli wewnętrznej.
Control, efficiency factors, internal audit, internal control, internal control standards, management control, public sector.
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
Tytuł:
System kontroli wewnętrznej w bankach a instytucja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
The Internal Control System In Banks And The Management Control Institution In The Public Finance Sector
Autorzy:
Fedorowicz, Magdalena
Data publikacji:
2018-09-15
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
financial control
internal control
management control
banking law
public finance law
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Funkcja compliance w towarzystwie funduszy inwestycyjnych – system kontroli wewnętrznej
Compliance Function in an Investment Funds Company – Internal Control System
Autorzy:
Lichosik, Anna
Data publikacji:
2022-12-31
Wydawca:
Najwyższa Izba Kontroli
Tematy:
towarzystwo funduszy inwestycyjnych
kontrola
compliance
zgodność
kontrola wewnętrzna
investment funds company
control
internal control
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miejsce audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarządczej jst w Polsce
Place of internal audit and internal control in the management control system of the local government unit in Poland
Autorzy:
Kołodziej, Dominika
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
audyt wewnętrzny
kontrola wewnętrzna
system kontroli zarządczej
jednostka samorządu terytorialnego
internal auditor
internal control
local government
management control
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miejsce audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarządczej jst w Polsce
Place of internal audit and internal control in the management control system of the local government unit in Poland
Współwytwórcy:
Dominika Kołodziej
Data publikacji:
2021
Tematy:
audyt wewnętrzny
kontrola wewnętrzna
system kontroli zarządczej
jednostka samorządu terytorialnego
internal auditor
internal control
local government
management control
Pokaż więcej
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł
Tytuł:
Forensic accounting as an instrument for fraud detection and prevention in the public sector: moderating on ministries, departments and agencies in Nigeria
Rachunkowość kryminalistyczna jako instrument wykrywania i zapobiegania nadużycią w sektorze publicznym: badanie ministerstw, departamentów i agencji Nigerii
Autorzy:
Olaniyan N.O.
Ekundayo A.T.
Oluwadare O.E.
Omolade Bamisaye T.
Tematy:
forensics
forensic accounting
detection
prevention
Internal Control System
public sector
Nigeria
Pokaż więcej
Dostawca treści:
AGRO
Artykuł
Tytuł:
Audyt wewnętrzny a ład akademicki – diagnoza uwarunkowań i zależności
Internal Audit and Academic Governance – A Diagnosis of the Conditions and Dependencies
Autorzy:
Palus, Grzegorz
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
governance, public governance, corporate governance, higher education, academic governance, internal audit, internal control, risk management, governance control
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Propozycja rekomendacji dotyczącej kontroli wewnętrznej w rachunkowości w środowisku informatycznym
Proposals concerning development of internal control recommendations applicable to accounting systems in IT environments
Autorzy:
Szczepankiewicz Elżbieta Izabela
Tematy:
IT
bezpieczeństwo informatyczne w rachunkowości
system kontroli wewnętrznej
standard kontroli wewnętrznej
zarządzanie ryzykiem
security of IT resources in accounting
internal control systems
internal control standards
risk management
Pokaż więcej
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł
Tytuł:
Propozycja rekomendacji dotyczącej kontroli wewnętrznej w rachunkowości w środowisku informatycznym
Proposals concerning development of internal control recommendations applicable to accounting systems in IT environments
Autorzy:
Szczepankiewicz, Elżbieta Izabela
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Tematy:
IT
bezpieczeństwo informatyczne w rachunkowości
system kontroli wewnętrznej
standard kontroli wewnętrznej
zarządzanie ryzykiem
security of IT resources in accounting
internal control systems
internal control standards
risk management
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rola audytu wewnętrznego w sektorze publicznym i prywatnym – wyniki badań w zakresie problemów wdrażania i korzyści z wykorzystania audytu wewnętrznego
The Role of Internal Audit in the Public and Private Sectors – the Results of Research into the Problems of Implementation and Benefits of the Use of Internal Audit
Autorzy:
Ciak Jolanta M.
Voss Grażyna
Data publikacji:
2017
Tematy:
audyt wewnętrzny
jednostki sektora finansów publicznych
kontrola wewnętrzna
internal audit
public sector entities
list 500
internal control
Pokaż więcej
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł
Tytuł:
Wprowadzenie budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce
Introducing performance-based budgeting to local government in Poland
Autorzy:
Jaremko, Małgorzata
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:
budżet zadaniowy
kontrola zarządcza
jednostki samorządu terytorialnego
performance-based budgeting
internal control
local government
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Research on a mining area risk management system based on internal control theory
Badania systemu zarządzania ryzykiem obszaru górniczego w oparciu o teorię kontroli wewnętrznej
Autorzy:
Mu, Hailong
Meng, Shangjiu
Wang, Miao
Zhang, Shengjun
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
internal control
mining area
risk management system
kontrola wewnętrzna
obszar górniczy
system zarządzania ryzykiem
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rola audytu wewnętrznego w sektorze publicznym i prywatnym – wyniki badań w zakresie problemów wdrażania i korzyści z wykorzystania audytu wewnętrznego
The Role of Internal Audit in the Public and Private Sectors – the Results of Research into the Problems of Implementation and Benefits of the Use of Internal Audit
Autorzy:
Ciak, Jolanta M.
Voss, Grażyna
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
audyt wewnętrzny
jednostki sektora finansów publicznych
kontrola wewnętrzna
internal audit
public sector entities
list 500
internal control
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ŁAD KORPORACYJNY, KONTROLA WEWNĘTRZNA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PODMIOTACH LECZNICZYCH
CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT IN MEDICAL ENTITIES
Autorzy:
Podlewski, Jerzy
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Tematy:
podmioty lecznicze
ład korporacyjny
kontrola zarządcza
zarządzanie ryzykiem
hospitals
corporate governance
internal control
risk management
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Internal control and risk management in the Moroccan family businesses
Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w marokańskich firmach rodzinnych
Autorzy:
Taki, Ilyass
Habba, Badr
Berrada el Azizi, Taieb
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
family business
risks
internal control
risk management
firma rodzinna
ryzyka
kontrola wewnętrzna
zarządzanie ryzykiem
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego – komórka wewnętrzna czy firma zewnętrzna?
Internal auditor in a local government unit – internal unit or external company?
Autorzy:
Kołodziej Dominika
Tematy:
kontrola zarządcza
audytor wewnętrzny
jednostka samorządu terytorialnego
usługodawca zewnętrzny
internal control
internal auditor
local government unit
external service provider
Pokaż więcej
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł
Tytuł:
Identyfikacja problemów i korzyści z wdrożenia audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Wyniki badań
Autorzy:
Ciak, Jolanta
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
internal audit
service quality
internal control
financial and operational risk
audyt wewnętrzny
jakość usług
kontrola wewnętrzna
ryzyko finansowe i operacyjne
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Crime control in the coal mining industry. In search of effective cooperation between coal mining companies and law enforcement agencies: the case of the joint-stock company polska grupa górnicza S.A.
Autorzy:
Leśniewski, Kamil
Data publikacji:
2020-04-20
Wydawca:
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Tematy:
coal mining companies
crime
internal control system
law enforcement agencies
cooperation
investigative techniques and tactics.
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego – komórka wewnętrzna czy firma zewnętrzna?
Internal auditor in a local government unit – internal unit or external company?
Autorzy:
Kołodziej, Dominika
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
kontrola zarządcza
audytor wewnętrzny
jednostka samorządu terytorialnego
usługodawca zewnętrzny
internal control
internal auditor
local government unit
external service provider
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Praca controllera i zakres jego obowiązków z perspektywy kształtowania informacji zarządczej w globalnym banku
Controller job profile and their scope of duties from an information shaping management perspective in a global bank
Autorzy:
Ziembacz, Magdalena
Słowa kluczowe:
bankowość – controlling – kontrola wewnętrzna - zarządzanie informacją – zarządzanie ryzykiem
banking – controlling – information management - internal control - risk management
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
Tytuł:
Internal audit as a tool for analyzing, controlling and improving processes on the example of Valeo peiker GmbH & Co. KG.
Audyt wewnętrzny jako narzędzie analizy, kontrolowania i doskonalenia procesów na przykładzie firmy Valeo peiker GmbH & Co. KG.
Autorzy:
Pietrzak, Michał
Słowa kluczowe:
internal audit, technology audit, methodology of internal audit, areas of internal audit; internal control
audyt wewnętrzny, audyt technologiczny, metodologia audytu wewnętrznego, obszary audytu wewnętrznego; kontrola wewnętrzna
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
Tytuł:
WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA KONTROLA KORPORACYJNA NA PRZYKŁADZIE WIELONARODOWEGO CHIŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Z GRUPY MŚP
Internal and external corporate control based on the example of a multinational Chinese SME
Autorzy:
Shi, Chenjue
Słowa kluczowe:
Small and medium-sized enterprises (SMEs); corporate control; internal control; external control; business growth
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP); kontrola korporacyjna; kontrola wewnętrzna; kontrola zewnętrzna; rozwój biznesu
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
Tytuł:
Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w Polsce
Improving Management of Public Organisations in Poland
Совершенствование управления государственными организациями в Польше
Autorzy:
Piasny Beata
Tematy:
organizacja publiczna
kontrola zarządcza
sprawność
skuteczność
zarządzanie przez cele
public organisation
internal control
efficiency
effectiveness
management by objectives
Pokaż więcej
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł
Tytuł:
System kontroli wewnętrznej w bankach a instytucja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
The internal control system in banks and the management control institution in the public finance sector
Autorzy:
Fedorowicz Magdalena
Tematy:
financial control
internal control
management control
banking law
public finance law
kontrola finansowa
kontrola wewnętrzna
kontrola zarządcza
prawo bankowe
prawo finansów publicznych
Pokaż więcej
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł
Tytuł:
Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w Polsce
Improving Management of Public Organisations in Poland
Совершенствование управления государственными организациями в Польше
Autorzy:
Piasny, Beata
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Tematy:
organizacja publiczna
kontrola zarządcza
sprawność
skuteczność
zarządzanie przez cele
public organisation
internal control
efficiency
effectiveness
management by objectives
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ewolucja systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego na przestrzeni 25 lat samorządności w Polsce
Evolution of the internal control system in local self-government over 25 years of selfgovernance in Poland
Autorzy:
Daniel Budzeń
Data publikacji:
2015
Tematy:
internal control
management control
public finance
management in the self-government sector
kontrola wewnętrzna
kontrola zarządcza
finanse publiczne
zarządzanie w sektorze samorządowym
Pokaż więcej
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł
Tytuł:
Ewolucja systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego na przestrzeni 25 lat samorządności w Polsce
Evolution of the internal control system in local self-government over 25 years of selfgovernance in Poland
Autorzy:
Budzeń, Daniel
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
internal control
management control
public finance
management in the self-government sector
kontrola wewnętrzna
kontrola zarządcza
finanse publiczne
zarządzanie w sektorze samorządowym
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The effect of company life cycles on the accruals earnings management with internal control system as moderating variable
Wpływ cykli życia firmy na kształtowanie wyniku rozliczeń międzyokresowych z systemem kontroli wewnętrznej jako zmienną moderującą
Autorzy:
Hastuti, T. D.
Ghozali, I.
Yuyetta, E. N. A.
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
accrual earnings management
company life cycles
internal control system
kształtowanie wyniku rozliczeń międzyokresowych
cykle życia firmy
system kontroli wewnętrznej
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Od kontroli wewnętrznej do zarządczej. Analiza organizacyjno-prawnych aspektów kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych
From the internal control to the control of management activities. Analysis of organizational and legal aspects in public financial sector
Autorzy:
Stańczyk, K.
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Tematy:
finanse publiczne
internal control
jednostki sektora finansów publicznych
kontrola wewnętrzna
kontrola zewnętrzna
control of management activities
public finances
units of the sector finances
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The role of internal control in reducing the manipulation and fraud of financial statements - The case of Palestine
Rola kontroli wewnętrznej w ograniczaniu manipulacji i oszustw w sprawozdaniach finansowych – przypadek Palestyny
Autorzy:
Hashem, Osama
Słowa kluczowe:
Keywords: Internal control, financial performance, Palestinian Banking Sector, Gaza, Palestine
Słowa kluczowe:Kontrola wewnętrzna, wyniki finansowe, palestyński sektor bankowy, Gaza, Palestyna
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
Tytuł:
Factors affecting the organization of accounting work in manufacturing enterprises located in VSIP1 industrial park in Binh Duong province
Autorzy:
Hiep, Huynh Xuan
Phuong, Nguyen Dong
Cong, Nguyen Chi
Dung, Hoang Dinh
Data publikacji:
2021
Słowa kluczowe:
organization of work
accounting
internal control
IT application
legal regulations
manufacturing enterprise
organizacja pracy
księgowość
kontrola wewnętrzna
aplikacja informatyczna
regulacje prawne
przedsiębiorstwo produkcyjne
Pokaż więcej
Dostawca treści:
BazTech
Artykuł
Tytuł:
Audyt wewnętrzny jako metoda usprawnienia działalności firmy
Internal audit as a way to improvement of company activity
Autorzy:
Patrycja Bojdak
Data publikacji:
2016-06-30
Tematy:
audyt wewnętrzny
kontrola wewnętrzna
usprawnienie działalności firmy
cele i funkcje audytu
rola audytora
przeprowadzenie audytu
internal audit
internal control
audit functions
audit goals
auditor
performance improvement
audit procedure
Pokaż więcej
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies